Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12745 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BRAÇO PARA LUMINARIA |
50,00 |
500,00 |
10.00 |
LAMPADA FLUORESCENTE |
75,00 |
750,00 |
8.00 |
RELE FOTOELETRICO |
35,00 |
280,00 |
75.00 |
CABO FLEXIVEL 4,00MM |
4,95 |
371,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2021 |
BRAÇO PARA LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE RELE FOTOELETRICO CABO FLEXIVEL 4,00MM |
1.901,25 |
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08/06/2021 |
LIQ NT 1401 |
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1.901,25 |
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11/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12745/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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1.901,25 |
TOTAL |
1.901,25 |
1.901,25 |
1.901,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.