Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13156 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
DETERGENTE 5L |
10,00 |
120,00 |
12.00 |
AGUA SANITARIA |
10,00 |
120,00 |
12.00 |
LUVA DE LIMPEZA G |
5,00 |
60,00 |
7.00 |
CONJUNTO C/1 ESCOVA E 1 PÁ DE PLASRTICO P/ LIMPEZA |
10,00 |
70,00 |
3.00 |
LIMPEZA LEVE COLOR C/5UN |
5,35 |
16,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
DETERGENTE 5L AGUA SANITARIA LUVA DE LIMPEZA G CONJUNTO C/1 ESCOVA E 1 PÁ DE PLASRTICO P/ LIMPEZA LIMPEZA LEVE COLOR C/5UN |
386,05 |
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15/06/2021 |
LIQ NT 93 |
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386,05 |
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21/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13156/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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386,05 |
TOTAL |
386,05 |
386,05 |
386,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.