Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13163 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
LIXA SECA 220 |
3,42 |
17,10 |
5.00 |
LIXA SECA 320 |
3,42 |
17,10 |
1.00 |
TACO MANUAL EM EVA COM VELCRO DUPLO |
26,48 |
26,48 |
2.00 |
ROLO 15CM CM CINZA E AMARELO |
9,12 |
18,24 |
1.00 |
ROLO 5CM |
4,71 |
4,71 |
1.00 |
SOLVENTE 900ML |
18,24 |
18,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
LIXA SECA 220 LIXA SECA 320 TACO MANUAL EM EVA COM VELCRO DUPLO ROLO 15CM CM CINZA E AMARELO ROLO 5CM SOLVENTE 900ML |
101,87 |
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15/06/2021 |
LIQ NT 6588 |
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101,87 |
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23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13163/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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101,87 |
TOTAL |
101,87 |
101,87 |
101,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.