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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13239 Data de lançamento: 15/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 FITA MICROPOROSA 50MMX4,5M 8,00 104,00
1.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M 10,00 10,00
2.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M C/ CAPA 10,00 20,00
4.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2021 FITA MICROPOROSA 50MMX4,5M FITA MICROPOROSA 50MMX10M FITA MICROPOROSA 50MMX10M C/ CAPA FITA MICROPOROSA 50MMX10M 234,00
15/06/2021 LIQ NT 4485 234,00
22/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13239/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 234,00
TOTAL 234,00 234,00 234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.