Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ISAQUE PEREIRA DA COSTA 84904470044 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13319 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE DEBITO A CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO REFERENTE A ADESAO DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO |
396,70 |
396,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2021 |
SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE DEBITO A CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO REFERENTE A ADESAO DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO |
396,70 |
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16/06/2021 |
LIQ NT 006 |
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396,70 |
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21/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13319/2021
ISAQUE PEREIRA DA COSTA 84904470044 - 105404 |
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396,70 |
TOTAL |
396,70 |
396,70 |
396,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.