Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13378 |
Data de lançamento: |
17/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, VAGAS DE ESTACIONAMENTO MOTOS, FAIXA DE SEGURANÇA, QUEBRA MOLAS, REDUTOR DE VELOCIDADE E TACHAO |
1.998,50 |
1.998,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2021 |
SERVIÇO DE PINTURA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, VAGAS DE ESTACIONAMENTO MOTOS, FAIXA DE SEGURANÇA, QUEBRA MOLAS, REDUTOR DE VELOCIDADE E TACHAO |
1.998,50 |
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17/06/2021 |
LIQ NT 027 |
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1.998,50 |
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23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13378/2021
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 |
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1.998,50 |
TOTAL |
1.998,50 |
1.998,50 |
1.998,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.