| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
| Número do empenho: | 13529 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FILMAGEM DA ESTRADA DE CASTELINHO ATÉ A PONTE DE DIVISA COM AMETISTA DO SUL | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | SERVIÇO DE FILMAGEM DA ESTRADA DE CASTELINHO ATÉ A PONTE DE DIVISA COM AMETISTA DO SUL | 500,00 | ||
| 18/06/2021 | LIQ NT 016 | 500,00 | ||
| 29/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13529/2021 FERNANDO DE QUADROS 94163642072 - 96897 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||