Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13541 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1320.00 |
AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG / CP |
1,76 |
2.323,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2021 |
AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG / CP |
2.323,20 |
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18/06/2021 |
LIQ NT 705 |
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2.323,20 |
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24/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13541/2021
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI - 104485 |
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2.323,20 |
TOTAL |
2.323,20 |
2.323,20 |
2.323,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.