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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13695 Data de lançamento: 21/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 245,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 245,09
21/06/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 245,09
25/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13695/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 245,09
TOTAL 245,09 245,09 245,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.