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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13763 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TOALHA LAVABO 30CMX45CM 7,95 39,75
5.00 TOALHA LAVABO 30CMX45 7,95 39,75
5.00 TOALHA LAVABO 30CMX45CM 8,95 44,75
2.00 TOALHA LAVABO 30CMX45CM 8,95 17,90
10.25 TECIDO FRALDA BRANCA 70CM 11,90 121,98
8.00 TOALHA LAVABO FELPUDO 8,95 71,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 TOALHA LAVABO 30CMX45CM TOALHA LAVABO 30CMX45 TOALHA LAVABO 30CMX45CM TOALHA LAVABO 30CMX45CM TECIDO FRALDA BRANCA 70CM TOALHA LAVABO FELPUDO 335,73
22/06/2021 LIQ NT 645 335,73
28/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13763/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 335,73
TOTAL 335,73 335,73 335,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.