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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13826 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CRAS. 0,00 4,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CRAS. 4,95
23/06/2021 LIQ NT 1880 4,95
07/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13826/2021 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 4,95
TOTAL 4,95 4,95 4,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.