Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14400 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO BOCA DE LOBO |
452,00 |
452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO BOCA DE LOBO |
452,00 |
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25/06/2021 |
LIQ NT 096 |
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452,00 |
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06/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14400/2021
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 - 102342 |
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452,00 |
TOTAL |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.