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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14588 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 KOLLAGENASE C/ CLORANF POMADA 30GR 42,96 429,62
30.00 NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA 3,46 103,88
17.00 FITA MICROPOROSA 100MMX10 14,96 254,36
3.00 FITA MICROPOROSA 100MMX10M 22,96 68,89
20.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M 7,96 159,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 KOLLAGENASE C/ CLORANF POMADA 30GR NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA FITA MICROPOROSA 100MMX10 FITA MICROPOROSA 100MMX10M FITA MICROPOROSA 50MMX10M 1.016,00
28/06/2021 LIQ NT 4522 1.016,00
02/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14588/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.016,00
TOTAL 1.016,00 1.016,00 1.016,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.