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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15115 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/12 71,28 71,28
3.00 FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M CX C/24 9,99 29,97
240.00 FRASCO ALIM. ENTERAL 300ML 1,59 381,60
240.00 EQUIPO ENTERAL COMPLETO 1,89 453,60
1.00 SERINGA 20ML S/ AG CX C/250 188,00 188,00
1.00 COLOGENASE COM CLORANF. POM 30G CX C/10 267,52 267,52
1.00 OLEO CICATRIZANTE 100ML 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/12 FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M CX C/24 FRASCO ALIM. ENTERAL 300ML EQUIPO ENTERAL COMPLETO SERINGA 20ML S/ AG CX C/250 COLOGENASE COM CLORANF. POM 30G CX C/10 OLEO CICATRIZANTE 100ML 1.396,96
09/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.396,96
09/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15115/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.396,96
TOTAL 1.396,96 1.396,96 1.396,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.