Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GEN ALIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15628 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, BICO DOSADOR, AÇÃO DESINFETANTE E ANTIBACTERICIDABACTERICIDA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. |
3,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, BICO DOSADOR, AÇÃO DESINFETANTE E ANTIBACTERICIDABACTERICIDA. EMBALAGEM DE 2 LITROS. |
2.400,00 |
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06/08/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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2.400,00 |
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10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15628/2021
POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GEN ALIM LTDA - 106042 |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.