Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15644 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VASSOURA DE NYLON GRANDE, COM CABO DE MADEIRA |
4,90 |
14,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
VASSOURA DE NYLON GRANDE, COM CABO DE MADEIRA |
14,70 |
|
|
06/08/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
14,70 |
|
10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15644/2021
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME - 101772 |
|
|
14,70 |
TOTAL |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.