Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15655 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PVC GRANDE |
9,00 |
9,00 |
16.00 |
LAMPADA LED 20W |
36,00 |
576,00 |
2.00 |
LUVA 50 |
7,00 |
14,00 |
1.00 |
PLUG TEE LUZ 3 SAIDAS |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
REGISTRO ESFERA 50MM |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
ADESIVO PVC GRANDE LAMPADA LED 20W LUVA 50 PLUG TEE LUZ 3 SAIDAS REGISTRO ESFERA 50MM |
618,00 |
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09/07/2021 |
LIQ NT 8673 |
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618,00 |
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16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15655/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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618,00 |
TOTAL |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.