Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16042 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FIO SUTURA NYLON 3,0 AG 2C/24 |
36,74 |
183,70 |
5.00 |
FIO SUTURA NYLON 3,0C/ AG 3 C/24 |
36,74 |
183,70 |
3.00 |
FIO SUTURA NYLON 4,0 C/AG 2 C/24 |
36,74 |
110,22 |
3.00 |
FIO SUTURA NYLON 4,0 C/AG 3 C/24 |
36,74 |
110,22 |
3.00 |
FIO SUTURA NYLON 5,0C/ AG 2 C/24 |
36,74 |
110,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2021 |
FIO SUTURA NYLON 3,0 AG 2C/24 FIO SUTURA NYLON 3,0C/ AG 3 C/24 FIO SUTURA NYLON 4,0 C/AG 2 C/24 FIO SUTURA NYLON 4,0 C/AG 3 C/24 FIO SUTURA NYLON 5,0C/ AG 2 C/24 |
698,06 |
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26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
220,44 |
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27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16042/2021 - REF. JULHO/2021
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 97780
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220,44 |
29/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
477,62 |
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02/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16042/2021 - REF. JULHO/2021
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 97780 |
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477,62 |
TOTAL |
698,06 |
698,06 |
698,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.