Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16170 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.08 |
MADEIRA SERRADA PRANCHA GARAPEIRA |
4.900,00 |
392,00 |
0.12 |
MADEIRA SERRADA PRANCHA CAMBARA |
4.700,00 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2021 |
MADEIRA SERRADA PRANCHA GARAPEIRA MADEIRA SERRADA PRANCHA CAMBARA |
956,00 |
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15/07/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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956,00 |
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27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16170/2021
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 |
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956,00 |
TOTAL |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.