Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16424 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE AUMENTO DE COLUNAS, COLOCADO A TELA E AUMENTADO O PORTAO |
1.920,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2021 |
SERVIÇO DE AUMENTO DE COLUNAS, COLOCADO A TELA E AUMENTADO O PORTAO |
1.920,00 |
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20/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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1.920,00 |
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23/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16424/2021
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
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1.881,60 |
23/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16424/2021 |
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38,40 |
TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
23/07/2021 |
38,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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38,40 |
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