Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALCEU ROCHA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16435 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.06.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PMAQ |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÃO REFERENTE PROGRAMA PMAQ,CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. |
0,00 |
1.161,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2021 |
GRATIFICAÇÃO REFERENTE PROGRAMA PMAQ,CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. |
1.161,08 |
|
|
28/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.161,08 |
|
29/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16435/2021
ALCEU ROCHA JUNIOR - 101497 |
|
|
1.161,08 |
TOTAL |
1.161,08 |
1.161,08 |
1.161,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.