| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 16515 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4398, DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 06/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 126,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4398, DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 06/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 126,93 | ||
| 22/07/2021 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4398, DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 06/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 126,93 | ||
| 23/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16515/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 126,93 | ||
| TOTAL | 126,93 | 126,93 | 126,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||