Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE |
178,40 |
178,40 |
0.30 |
OLEO COMPRESSOR PAG 46 C/ CON. |
282,00 |
84,60 |
1.00 |
ELETROVENTILADOR |
325,00 |
325,00 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM |
1,50 |
9,00 |
8.00 |
ARRUELA LISA |
1,00 |
8,00 |
8.00 |
PORCA P/ PARAFUSO ALTO FALANTE |
0,25 |
2,00 |
4.00 |
PARAFUSO FURANTE 4.2X19 |
1,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2021 |
GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE OLEO COMPRESSOR PAG 46 C/ CON. ELETROVENTILADOR ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM ARRUELA LISA PORCA P/ PARAFUSO ALTO FALANTE PARAFUSO FURANTE 4.2X19 |
611,00 |
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28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7132 |
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611,00 |
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03/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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611,00 |
TOTAL |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.