Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIFREMEL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16657 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU,CFE PROCESSO ADM:052/2021 EMA ANEXO. |
0,00 |
196,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU,CFE PROCESSO ADM:052/2021 EMA ANEXO. |
196,07 |
|
|
22/07/2021 |
RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU,CFE PROCESSO ADM:052/2021 EMA ANEXO. |
|
196,07 |
|
27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16657/2021
DIFREMEL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 227 |
|
|
196,07 |
TOTAL |
196,07 |
196,07 |
196,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.