Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS GRASSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16737 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2021 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2021 |
1.800,00 |
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23/07/2021 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2021 |
|
1.800,00 |
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03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16737/2021 - REF. JULHO/2021
JOSE CARLOS GRASSI - 46655
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300,00 |
03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16737/2021 - REF. AGOSTO/2021
JOSE CARLOS GRASSI - 46655
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300,00 |
04/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA OF:0873
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16737/2021 - REF. SETEMBRO/2021
JOSE CARLOS GRASSI - 46655 |
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300,00 |
03/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16737/2021 - REF. OUTUBRO/2021
JOSE CARLOS GRASSI - 46655
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300,00 |
01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16737/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
JOSE CARLOS GRASSI - 46655
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300,00 |
14/12/2021 |
LIQUIDADO E EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-300,00 |
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14/12/2021 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-300,00 |
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TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.