| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 16749 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA DO TELEFONE:3744-4738,REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 180,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | TARIFA DO TELEFONE:3744-4738,REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 180,46 | ||
| 23/07/2021 | TARIFA DO TELEFONE:3744-4738,REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 180,46 | ||
| 29/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16749/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 180,46 | ||
| TOTAL | 180,46 | 180,46 | 180,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||