Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
20.123,29 |
|
|
23/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 |
|
20.123,29 |
|
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
82,55 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
175,69 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
191,40 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
248,75 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
299,00 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
343,45 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
809,85 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
817,53 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
933,14 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
1.316,95 |
23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
|
|
4.192,15 |
28/07/2021 |
Pagamento de Empenho 16888/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
|
|
10.712,83 |
TOTAL |
20.123,29 |
20.123,29 |
20.123,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.