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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16900 Data de lançamento: 23/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 0,00 1.579,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2021 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 1.579,78
23/07/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 1.579,78
28/07/2021 Pagamento de Empenho 16900/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 1.579,78
07/10/2021 AJUSTE REFERENTE ALTERAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE CFE PLANILHA EM ANEXO. -1.579,78
07/10/2021 AJUSTE DEVIDO EMPENHO EM EQUÍVOCO NO 70% FUNDEB. -1.579,78
07/10/2021 AJUSTE DEVIDO EMPENHO EM EQUÍVOCO NO 70% FUNDEB. -1.579,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.