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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1693 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FÉRIAS SISSI 0,00 2.088,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FÉRIAS SISSI 2.088,22
28/01/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE FOLHA 01/2021 2.088,22
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 15,66
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 33,00
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 104,41
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 178,40
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 292,35
28/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS 479,70
29/01/2021 Pagamento de Empenho 1693/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 984,70
TOTAL 2.088,22 2.088,22 2.088,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 28/01/2021 15,66 Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 28/01/2021 33,00 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 28/01/2021 104,41 Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO 28/01/2021 178,40 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 28/01/2021 292,35 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 28/01/2021 479,70 Lançada
TOTAL   1.103,52