Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17197 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PONTA RETRO |
105,00 |
105,00 |
3.00 |
PARAFUSO |
12,00 |
36,00 |
3.00 |
PORCA |
4,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
PONTA RETRO PARAFUSO PORCA |
154,50 |
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23/07/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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154,50 |
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03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17197/2021
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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154,50 |
TOTAL |
154,50 |
154,50 |
154,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.