Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17212 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA ESGOTO 100MM |
10,83 |
21,66 |
12.00 |
TUBO ESGOTO 100MM |
19,35 |
232,20 |
3.00 |
JOELHO ESGOTO 100MM |
14,19 |
42,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
LUVA ESGOTO 100MM TUBO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100MM |
296,43 |
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23/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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296,43 |
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05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17212/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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296,43 |
TOTAL |
296,43 |
296,43 |
296,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.