| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-5897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO MES 01/2021 | 0,00 | 226,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO MES 01/2021 | 226,17 | ||
| 29/01/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO MES 01/2021 | 226,17 | ||
| 03/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2021 BRASIL TELECOM S/A - 54520 | 226,17 | ||
| TOTAL | 226,17 | 226,17 | 226,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||