Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17518 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
QUEPSIA LP 50MG C/ 30COMP |
126,71 |
380,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2021 |
QUEPSIA LP 50MG C/ 30COMP |
380,13 |
|
|
29/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
380,13 |
|
05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17518/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
380,13 |
TOTAL |
380,13 |
380,13 |
380,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.