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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17762 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ESMALTE P - 117,95 471,80
1.00 ACRILICO BASE BRANCO - 405,89 405,89
2.00 FITA CREPE VERDE 48MM X 40M - 19,71 39,42
1.00 PINCEL CERDAS BRANCA - 8,24 8,24
1.00 ROLO 23CM - 57,65 57,65
1.00 ROLO DE LA 23CM - 28,10 28,10
2.00 SUPORTE PARA ROLO - 11,18 22,36
1.00 ESPATULA AÇO REFORÇADO - 15,30 15,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 ESMALTE P - ACRILICO BASE BRANCO - FITA CREPE VERDE 48MM X 40M - PINCEL CERDAS BRANCA - ROLO 23CM - ROLO DE LA 23CM - SUPORTE PARA ROLO - ESPATULA AÇO REFORÇADO - 1.048,76
30/07/2021 LIQ NT 6751 1.048,76
13/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17762/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 1.048,76
TOTAL 1.048,76 1.048,76 1.048,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.