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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17908 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO EMBREAGEM - 1.390,00 1.390,00
11.00 ARRUELA PRESSAO 10MM - 0,50 5,50
11.00 ARRUELA 10MM LISA - 0,60 6,60
11.00 PARAFUSO 10X40MM SEXT AÇO - 3,95 43,45
2.00 PARAFUSO 6X20MM - 1,35 2,70
1.00 PARAFUSO CARDAN - 17,00 17,00
1.00 CILINDRO EMBREAGEM - 422,00 422,00
2.00 FLUIDO P/ FREIO - 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 DISCO EMBREAGEM - ARRUELA PRESSAO 10MM - ARRUELA 10MM LISA - PARAFUSO 10X40MM SEXT AÇO - PARAFUSO 6X20MM - PARAFUSO CARDAN - CILINDRO EMBREAGEM - FLUIDO P/ FREIO - 1.957,25
03/08/2021 LIQ NT 016.942 1.957,25
14/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17908/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.957,25
TOTAL 1.957,25 1.957,25 1.957,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.