Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18199 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CREMALHEIRA VOLANTE - |
800,00 |
800,00 |
2.00 |
OLEO HIDRAULICO - |
58,00 |
116,00 |
5.00 |
PARAFUSO 10MM COMPLETO - |
5,20 |
26,00 |
12.00 |
PARAFUSO 6MM - |
4,50 |
54,00 |
1.00 |
BOLA CAMBIO - |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
CHAPA PVC - |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
CREMALHEIRA VOLANTE - OLEO HIDRAULICO - PARAFUSO 10MM COMPLETO - PARAFUSO 6MM - BOLA CAMBIO - CHAPA PVC - |
1.291,00 |
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10/08/2021 |
LIQ NT 596 |
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1.291,00 |
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18/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18199/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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1.291,00 |
TOTAL |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.