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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18221 Data de lançamento: 10/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRELHA BRANCA - 9,03 18,06
2.00 PORTA GRELHA - 15,80 31,60
6.00 PARAFUSO MEBER PARA VASO SANITARIO - 29,04 174,24
6.00 PARAFUSO MEBER PARA VASO SANITARIO - 22,74 136,44
6.00 SIFAO UNIVERSAL 0,74M - 8,75 52,50
1.00 ASSENTO SANITARIO - 112,90 112,90
2.00 ANEL CERA VEDAÇÃO - 26,80 53,60
2.00 FITA VEDA ROSCA 18X25 - 11,11 22,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2021 GRELHA BRANCA - PORTA GRELHA - PARAFUSO MEBER PARA VASO SANITARIO - PARAFUSO MEBER PARA VASO SANITARIO - SIFAO UNIVERSAL 0,74M - ASSENTO SANITARIO - ANEL CERA VEDAÇÃO - FITA VEDA ROSCA 18X25 - 601,56
10/08/2021 LIQ NT 17354 601,56
18/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18221/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 601,56
TOTAL 601,56 601,56 601,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.