Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18232 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CABO 1KV 50MM FLEXIVEL - |
76,07 |
760,72 |
50.00 |
CONECTOR 2,5X25 - |
6,63 |
331,28 |
100.00 |
CONECTOR SPLIT 10MM - |
4,04 |
404,25 |
50.00 |
CONECTOR TRIP. PORCELANA 25 AMP - |
8,61 |
430,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2021 |
CABO 1KV 50MM FLEXIVEL - CONECTOR 2,5X25 - CONECTOR SPLIT 10MM - CONECTOR TRIP. PORCELANA 25 AMP - |
1.926,75 |
|
|
11/08/2021 |
LIQ NT 19667 |
|
1.926,75 |
|
19/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18232/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.926,75 |
TOTAL |
1.926,75 |
1.926,75 |
1.926,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.