Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18275 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACR SEMI BRI 16,2L - |
349,00 |
349,00 |
2.00 |
ESM SINT AB BRANCO 3,6L - |
89,00 |
178,00 |
1.00 |
MASSA ACRILICA 3,6L - |
35,00 |
35,00 |
20.00 |
LIXA MASSA - |
1,00 |
20,00 |
1.00 |
AGUARRAS 0,9L - |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
TAPA TUDO 360GR - |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2021 |
ACR SEMI BRI 16,2L - ESM SINT AB BRANCO 3,6L - MASSA ACRILICA 3,6L - LIXA MASSA - AGUARRAS 0,9L - TAPA TUDO 360GR - |
629,00 |
|
|
12/08/2021 |
LIQ NT 11.906 |
|
629,00 |
|
16/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18275/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
629,00 |
TOTAL |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.