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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18275 Data de lançamento: 12/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SEMI BRI 16,2L - 349,00 349,00
2.00 ESM SINT AB BRANCO 3,6L - 89,00 178,00
1.00 MASSA ACRILICA 3,6L - 35,00 35,00
20.00 LIXA MASSA - 1,00 20,00
1.00 AGUARRAS 0,9L - 16,00 16,00
1.00 TAPA TUDO 360GR - 31,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2021 ACR SEMI BRI 16,2L - ESM SINT AB BRANCO 3,6L - MASSA ACRILICA 3,6L - LIXA MASSA - AGUARRAS 0,9L - TAPA TUDO 360GR - 629,00
12/08/2021 LIQ NT 11.906 629,00
16/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18275/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 629,00
TOTAL 629,00 629,00 629,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.