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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18304 Data de lançamento: 12/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIAS 10.08.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 48,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2021 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIAS 10.08.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 48,50
12/08/2021 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIAS 10.08.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 48,50
16/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18304/2021 VALDEMIR DE AVILA - 84175 48,50
TOTAL 48,50 48,50 48,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.