| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18497 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | GLITER 500 GRAMAS CORES DIVERSAS - | 39,00 | 624,00 |
| 1.00 | PURPURINA PCT 1KG DOURADA - | 545,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | GLITER 500 GRAMAS CORES DIVERSAS - PURPURINA PCT 1KG DOURADA - | 1.169,00 | ||
| 17/08/2021 | LIQ NT 2222 | 1.169,00 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18497/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.169,00 | ||
| TOTAL | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||