Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18576 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMPRESSÃO DE 1000 FICHAS - |
428,00 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2021 |
IMPRESSÃO DE 1000 FICHAS - |
428,00 |
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18/08/2021 |
LIQ NT 4434 |
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428,00 |
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22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18576/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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413,02 |
22/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18576/2021 |
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14,98 |
TOTAL |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/09/2021 |
14,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,98 |
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