Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAL PRIMOR 20KG |
10,25 |
41,00 |
11.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
407,00 |
2.00 |
ARAME 16 1KG 1(1,65MM) |
18,50 |
37,00 |
6.00 |
FERRO CA 60 5.0MM |
25,50 |
153,00 |
2.00 |
FERRO CA 50 1MM 3/8 |
87,50 |
175,00 |
3.00 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
382,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2021 |
CAL PRIMOR 20KG CIMENTO CP2 50KG ARAME 16 1KG 1(1,65MM) FERRO CA 60 5.0MM FERRO CA 50 1MM 3/8 AREIA MEDIA |
1.195,50 |
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01/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10705 |
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1.195,50 |
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05/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.195,50 |
TOTAL |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.