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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAL PRIMOR 20KG 10,25 41,00
11.00 CIMENTO CP2 50KG 37,00 407,00
2.00 ARAME 16 1KG 1(1,65MM) 18,50 37,00
6.00 FERRO CA 60 5.0MM 25,50 153,00
2.00 FERRO CA 50 1MM 3/8 87,50 175,00
3.00 AREIA MEDIA 127,50 382,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 CAL PRIMOR 20KG CIMENTO CP2 50KG ARAME 16 1KG 1(1,65MM) FERRO CA 60 5.0MM FERRO CA 50 1MM 3/8 AREIA MEDIA 1.195,50
01/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 10705 1.195,50
05/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 1.195,50
TOTAL 1.195,50 1.195,50 1.195,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.