Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18751 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO - |
178,00 |
178,00 |
1.00 |
CARGA DE FLUIDO - |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO - |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
JOGO DE JUNTA - |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
VALVULA SERVIÇO - |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESAPGUETE CABO - |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2021 |
ROLAMENTO - CARGA DE FLUIDO - CARGA DE OLEO - JOGO DE JUNTA - VALVULA SERVIÇO - FIO TERMINAIS ESAPGUETE CABO - |
873,00 |
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20/08/2021 |
IQ NT 4486 |
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873,00 |
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24/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18751/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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873,00 |
TOTAL |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.