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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DÉLCIO DELMAR RAMBO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18944 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 BALA DE GOMA FRUTAS SORTIDAS CAIXA COM 30 TUBOS COM 10 UNIDADES /TUBO - 16,28 976,80
30.00 Chocolate bombom 21,5gr a unidade wafer com recheio crocante e cobertura sabor chocolate preto pacote com 1kg fabricaçaoproxima da data de entrega. Sabor chocolate preto - 29,14 874,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 BALA DE GOMA FRUTAS SORTIDAS CAIXA COM 30 TUBOS COM 10 UNIDADES /TUBO - Chocolate bombom 21,5gr a unidade wafer com recheio crocante e cobertura sabor chocolate preto pacote com 1kg fabricaçaoproxima da data de entrega. Sabor chocolate preto - 1.851,00
18/10/2021 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 1.851,00
20/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18944/2021 DÉLCIO DELMAR RAMBO EPP - 96045 1.851,00
TOTAL 1.851,00 1.851,00 1.851,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.