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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1906 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE PROJETO DE AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. 0,00 233,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE PROJETO DE AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. 233,94
01/02/2021 TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE PROJETO DE AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. 233,94
04/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2021 CREA-RS - 528 233,94
TOTAL 233,94 233,94 233,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.