Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA |
34,90 |
69,80 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2021 |
BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
109,60 |
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01/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4273 |
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109,60 |
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12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2021
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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109,60 |
TOTAL |
109,60 |
109,60 |
109,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.