Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19579 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JARRA ELETRICA PVC 1,8L - |
99,90 |
99,90 |
5.00 |
ASSADEIRA RETANGULAR - |
47,90 |
239,50 |
2.00 |
ASSADEIRA ALUMINO - |
55,00 |
110,00 |
1.00 |
CHALEIRA 5 L - |
81,90 |
81,90 |
2.00 |
GARRAFA TERMICA - |
69,90 |
139,80 |
2.00 |
ASSADEIRA RETANGULAR - |
50,90 |
101,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
JARRA ELETRICA PVC 1,8L - ASSADEIRA RETANGULAR - ASSADEIRA ALUMINO - CHALEIRA 5 L - GARRAFA TERMICA - ASSADEIRA RETANGULAR - |
772,90 |
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25/08/2021 |
LIQ NT 64 |
|
772,90 |
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31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19579/2021
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
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772,90 |
TOTAL |
772,90 |
772,90 |
772,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.