Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19593 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2500.00 |
TIJOLO 06 FUROS - |
0,84 |
2.100,00 |
5.00 |
FERRO CA 5,0MM - |
26,50 |
132,50 |
3.00 |
PREGO 17X27 - |
25,00 |
75,00 |
1.00 |
ARAME 16 - |
34,50 |
34,50 |
8.00 |
TRELICA 8 ALTURA - |
149,00 |
1.192,00 |
3.00 |
ALVENARITE 4,9L - |
25,00 |
75,00 |
20.00 |
CAL PRIMO - |
14,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
TIJOLO 06 FUROS - FERRO CA 5,0MM - PREGO 17X27 - ARAME 16 - TRELICA 8 ALTURA - ALVENARITE 4,9L - CAL PRIMO - |
3.889,00 |
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25/08/2021 |
LIQ NT 11692 |
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3.889,00 |
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27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19593/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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3.889,00 |
TOTAL |
3.889,00 |
3.889,00 |
3.889,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.