Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19691 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
PLACA EM ACM + ADESIVO - |
514,00 |
3.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2021 |
PLACA EM ACM + ADESIVO - |
3.598,00 |
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26/08/2021 |
LIQ NT 418 |
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3.598,00 |
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31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19691/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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3.598,00 |
TOTAL |
3.598,00 |
3.598,00 |
3.598,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.